期刊文章详细信息
文献类型:期刊文章
机构地区:[1]北京工业大学审计处
年 份:2022
期 号:8
起止页码:75-77
语 种:中文
收录情况:普通刊
摘 要:内部审计与内部控制作为高校内部治理的重要手段,在推动新时代高校治理体系和治理能力现代化中具有重要作用。本文结合实践工作,从高校内部控制的内涵和特点入手,剖析了高校内部控制建设中存在的问题,分析共性原因和规律;深入分析了内部审计与内部控制关系,提出内部审计与内部控制从加强顶层设计、确立合理组织方式、健全内控制度等六方面进行融合、发挥作用。
关 键 词:高校 内部审计 内部控制 融合
分 类 号:F239.45] G647]
参考文献:
正在载入数据...
二级参考文献:
正在载入数据...
耦合文献:
正在载入数据...
引证文献:
正在载入数据...
二级引证文献:
正在载入数据...
同被引文献:
正在载入数据...