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浙江理工大学经济管理学院会计系 收藏

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研究主题:初创    内部控制    企业绩效    有效性    筹资风险    

研究学科:经济学类    

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COSO五要素、内部控制有效性对初创企业绩效的影响
1
《经营与管理》浙江理工大学经济管理学院会计系 陈颖 杨隽萍  出版年:2017
基于内部控制理论和创业管理理论,探讨初创企业的内部控制及内部控制有效性对初创企业绩效的影响。内部控制主要包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控5个要素,即COSO五要素。COSO五要素不仅直接作用于初创企业绩...
关键词:初创企业  COSO五要素  内部控制有效性  企业绩效
浙江省农民专业合作社的筹资风险与控制研究
2
《现代经济信息》浙江理工大学经济管理学院会计系 胡琳 王芸 陈叶芳  出版年:2011
本文以浙江省农民专业合作社为研究对象,通过实地调查问卷、走访的方式,研究分析了其筹资方面存在的风险,并根据现状提出了几点相应的控制措施。研究工作从浙江省农民专业合作社的特点及其财务管理的环境出发,通过对我省农民专业合作社...
关键词:浙江省  农民专业合作社 筹资风险 成因  控制研究
P2P网贷风险情景模拟实验研究--基于“大富翁”平台的经济学实验
3
《经营与管理》浙江理工大学经济管理学院;浙江理工大学经济管理学院会计系;浙江理工大学经济管理学院工商管理系 刘洪彬 叶琦 章泽旦  出版年:2017
“2015年国家级大学生创新创业训练计划项目〈201510338016〉”资助
P2P网贷交易暗含的高风险,特别是信用风险很难防控,易给各方利益带来重大损失。因此,信用风险的识别和防控对P2P网贷的发展至关重要。运用情景模拟的方法,借鉴"大富翁"游戏规则,模拟P2P网贷平台借贷款,结合情景模拟实验与...
关键词:P2P网贷  情景模拟实验  信用风险 风险偏好 识别  防控  
国有企业增值型内部审计存在问题研究
4
《环球市场》浙江理工大学经济管理学院会计系 吴哲萍 王业可  出版年:2015
内部审计的职能是为组织谋得整体利益,提高企业运作效率、增加企业价值.我国国有企业增值型内部审计在实践中有还存在许多问题,比如管理制度尚不健全,重大事项决策不规范等,暴露出我国国有企业内部管理机制尚存在一些问题,内部审计缺...
关键词:国有企业 增值型内部审计 问题  
美国养老金会计准则的最新发展及借鉴
5
《会计师》浙江理工大学经济管理学院会计系 吕跃金  出版年:2006
2006年9月。美国财务会计准则委员会(FASB)正式发布了美国财务会计准则第158号(Statement of Financial Accounting Standards,SFAS NO.158)——雇主对既定福利养...
关键词:美国财务会计准则委员会  养老金 借鉴  财务报表附注 美国公司  资产负债表 会计处理 改革过程  
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